Intensivo de Planejamento Tributário Nível avançado
Próxima Turma: 07/11/2019
8 pontos EPC
Código da Capacitadora: PR-00110
Código do Curso: PR-02324
AUD: 8; CMN: 8; PREVIC: 8; SUSEP: 8; PERITO: 8; PRORT: 8
Devolução de Valores:
Caso o participante queira cancelar a inscrição, o valor ficará como debito para um próximo curso de sua escolha.
Objetivo
Demonstrar, sob o ponto de vista fiscal e financeiro, como é possível reduzir a carga tributária, qualquer que seja o regime da empresa e, o participante a partir dos exemplos práticos que serão apresentados poderão desenvolver, inúmeros pontos de planejamentos, bem como identificar oportunidades tributárias/financeiras. Além disso, poderão avaliar os riscos nas operações realizadas no dia-a-dia das empresas a fim de evitar autuações ficais, e criar oportunidades para ampliação dos resultados.
Público-Alvo
Aos profissionais de contabilidade, auditores, consultores, administradores, advogados, empresários, e demais interessados na matéria que já possua entendimento avançado em regimes de tributação.
Carga horária: 8 horas
Data: 07 de Novembro
Valor: R$ 200,00
Local de realização do curso: Rua João Negrão nº 280, Curitiba/PR (Funpar) – Próximo ao Detran/PR.
Desconto de 10% para inscrito no CRC
Desconto de 15% para associadas IPMCONT com CRC REGULAR
Palestrantes
Palestrante: Ivonizia Fonseca Cunha
Contadora, especialista em Direito e Planejamento Tributário; Consultora jurídica na área de ICMS, IPI, ISS há mais de 17 anos, atuando em grandes empresas de consultoria jurídica; Instrutora de cursos presenciais e in company há mais de 15 anos, nas áreas de ICMS e IPI; Professora de pós-graduação dos cursos de Direito e Planejamento Tributário; Sócia da SEVEN Treinamentos & Consultoria, com atuação nas áreas de revisão, planejamento e assessoria fiscal e tributária.
Palestrante: Joyce Batista Neto Scoto
Formação Acadêmica e Qualificações: Advogada, Consultora tributária com atuação nas áreas tributária e fiscal, prestando consultoria para empresas há mais de 10 anos, sócia da SEVEN TREINAMENTOS E CONSULTORIA. Instrutora de cursos e treinamentos em diversas entidades (CRC/PR, SICONTIBA, SESCAP, SETCEPAR).
Conteúdo Programático
- Sistema Tributário Nacional e tributos
– Instituição e cobrança, lançamento, decadência e prescrição
– Legislação tributária
– Legitimidade no planejamento tributário
- Elisão Fiscal e Planejamento Tributário
– Fundamentos Teóricos;
– Análise Preliminar e Gestão de Riscos;
– Outros Fundamentos Jurídicos e Contábeis.
- Tributos e os Regimes Tributários
– IRPJ e a CSLL:
– Simples Nacional e as atualizações da Resolução CGSN nº 140/2018 e posteriores;
– Lucro Presumido, Lucro Real e Arbitrado
– PIS e Cofins:
– Forma de Apuração (Base de Cálculo, Alíquota e Fato Gerador);
– Possibilidade de Créditos (Identificação de Insumos de acordo com a atividade da empresa x o entendimento do CARF e da RFB);
- Identificação de possíveis contingências do Passado x Oportunidades Tributárias
– Como identificar as contingências de um possível passivo tributário;
– Prazos Prescrição e Decadência;
– Importância da DCTF no Planejamento Tributário
- Casos práticos que envolvem a redução de carga tributária x Planejamento Tributário:
– Inovação Tecnológica;
– Analisando os regimes de apuração (Lucro Real, Presumido e Simples) e identificando oportunidades dentro da empresa;
– Juros sobre Capital Próprio x Distribuição de Lucros;
– Compensação de Prejuízos Fiscais e Saldo Negativos (Perdcomp´s);
– Incentivos fiscais permitidos pela legislação tributária;
– Teses Judiciais que auxiliam na economia tributária;
- PLANEJAMENTO E OPORTUNIDADES TRIBUTÁRIAS NO ICMS – IPI – ISS
- Oportunidades tributárias envolvendo a importação
– Industrialização no Exterior – Tratamento fiscal;
– Tese IPI revenda;
– EX Tarifário.
- Abertura de Filial
– Benefício fiscal X Custo Logístico;
- CROSSDOCKING
– Quando é possível utilizar.
- Oportunidades tributárias envolvendo operações com:
– Substituição Tributária;
– Industrialização por encomenda na filial;
– Implantação do Programa Paraná Competitivo.
- Regimes Especiais
– Como solicitar, quais cuidados que devem ser observados e pontos estratégicos.
- Guerra Fiscal do ICMS X Lei Complementar nº 160/17
– Entendendo a LC nº 160/17;
– Operações com benefícios fiscais alvo de glosas pela fiscalização – Como fica após a LC nº 160/17.
– Cenário atual
Cancelamento
A inscrição será cancelada caso o participante não envie o comprovante de pagamento para o e-mail isabellylisboa@seventreinamentos.com.br até um dia antes do curso.
Presença
Apresentar um documento com foto no dia do curso e o comprovante de pagamento. A inscrição é pessoal e intransferível.
Pagamento
O pagamento do curso deverá ser feito através de deposito bancário ou transferência para a conta indicada na ficha de inscrição.